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淺議內部審計發(fā)展現狀及對策思考

淺議內部審計發(fā)展現狀及對策思考

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級別:| 積分:0 分 | 瀏覽:82047 | 大。18.00KB | 下載:5509 次 | 上傳:2013-07-18

簡介:

內部審計是指由部門和企事業(yè)單位專設的審計機構和審計人員,在本部門、本單位負責人的領導下,依據國家有關法規(guī)和本部門、本單位的規(guī)章制度,按照一定的程序和方法,相對獨立地對本部門、本單位財務收支的真實、合法、效益進行審計監(jiān)督的行為,它是我國審計監(jiān)督制度的重要組成部分。

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