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完善國有企業(yè)內(nèi)部控制審計的建議

完善國有企業(yè)內(nèi)部控制審計的建議

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級別:| 積分:0 分 | 瀏覽:80593 | 大。16.50KB | 下載:4468 次 | 上傳:2013-09-29

簡介:

國有企業(yè)的內(nèi)部控制審計由于發(fā)展時間較短,內(nèi)部控制審計工作并不規(guī)范,沒有達到相應(yīng)的要求!镀髽I(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的頒布實施,使國有企業(yè)內(nèi)部控制審計工作有了具體的標準。本文通過對國有企業(yè)內(nèi)部控制審計的現(xiàn)狀、方法及內(nèi)容的分析,提出了完善國有企業(yè)內(nèi)部控制審計的建議。

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